内部审计:以风险为本改善营运及管治

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内部审计:以风险为本改善营运及管治

本页整理香港公司审计及核数相关实务重点,包括文件准备、报告流程及常见合规事项。

内容概览

本页整理香港公司审计及核数相关实务重点,包括文件准备、报告流程及常见合规事项。

重点内容

审计知识|思怡会计师事务所

内部审计:以风险为本改善营运及管治

内部审计协助企业评估风险管理、内部控制及管治流程,提升营运效率及董事会监督能力。

内部审计已由传统的查核职能,逐步发展为协助企业提升风险管理、营运效率及公司管治的重要工具。有效的内部审计能让董事会及管理层更早发现问题,并以可执行的方法作出改善。

内部审计可涵盖的范围

现有内部审计职能的评估及重组;

采购、销售、库存、付款及收款流程审阅;

内部控制设计及执行有效性测试;

合规、舞弊风险及授权制度检视;

内部审计外判或共同外判安排;

思怡会计师事务所可如何协助

我们可协助客户了解相关要求、整理所需文件,并按实际情况安排审计、税务或专业服务跟进。

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